会议现场
2020年11月4日,集团召开2020年第二次审计工作例会,集团党委书记、董事长黎军听取了今年1-10月集团审计工作情况汇报,并研究部署了今后一段时间的审计工作。
黎军肯定了审计工作成绩,并对审计队伍建设工作做出了具体指示。针对下一阶段的审计工作的开展,黎军要求,一是按照集团关于构建大监督体系的要求,与集团公司相关职能部门及各子集团审计部门齐心协力通过信息共享,成果共用,更好地发挥审计监督的作用;二是提早谋划2021年的审计工作,统筹各方面相关因素,做到开展审计项目数量上有增加,质量上有提升,分类施策提高针对性,以风险为导向突出重点;三是以事实为依据,以法律法规制度规定为准绳,大胆工作,对发现的问题要敢于独立作出判断,切实树立审计权威。
集团领导班子成员,集团公司纪检监察室、企业管理部、财务部、风险合规部负责人和审计部(监事会工作部)相关人员参会。
(通讯员 姜岚/文 郭凯、潘蓉/图 编辑 郭凯)