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提升审计能效 履行监督职能

发布时间:2020-06-12 点击量:

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内部审计工作讨论会

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集团公司审计部(监事会工作部)在威宁房地产公司开展审计

为切实履行审计监督职责,增强审计工作计划性,不断提高审计工作质量,南宁威宁集团将开展各类审计项目40项,涵盖内控审计、专项审计、后续跟踪审计、工程项目审计、审计巡查、财务收支日常检查等方面,有效发挥审计监督“利器”作用,为集团健康向好发展营造良好环境。

在近日集团研究下发的《南宁威宁集团 2020 年度统一组织实施内部审计项目计划的通知》中,除了明确40项审计项目外,集团还将根据2020年一级监管单位的主要领导任免情况和集团企业改革发展的需要,及时组织开展经济责任审计和临时安排的其他审计项目;对下属各监管单位开展的审计项目加强的监督指导;对中介机构出具的集团对外股权投资、企业整合重组和股权变更等事项涉及的清产核资、财务审计、资产评估项目报告进行质量监督把关。通过认真开展各类审计工作,消除监督盲区,构建上下联动、360度无死角的监督网络。

根据集团年度工作目标,内部审计工作进一步找准了方向和重点,精准地投放审计资源,对集团及各监管单位把准脉、开好方,追求监督的实效。同时,将更好地把审计、监事会监督工作和集团公司各部门的职能管理工作结合起来,加强信息沟通、资料共享、联防联控,提高整体监管效益,完善审计职能,履行好内部审计的“建议”职能。其次 ,加强内部审计和监事会人员的能力建设,加强队伍自身建设,进一步增强的纪律观念,坚持依法审计和监督,实事求是、客观公正地反映和处理问题,不断提高审计和监事会工作质量和效率,为集团的快速健康发展保驾护航。

(通讯员 韦玮 文/图 编辑 潘蓉)

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