会议现场
2020年3月20日,南宁威宁集团党委书记、董事长黎军主持召开集团2020年第一次审计工作例会,听取了审计部工作汇报,并对2020年内部审计工作进行部署。
黎军对下一阶段审计工作提出五点要求。一是集团公司各部门、各单位要提高政治站位,把内部审计工作放到集团改革发展大背景之下,深刻认识内审工作的重大意义,高度重视内审在强管理、防风险、促发展方面的独特作用,统一思想认识,在组织和协调配合审计工作中上下一心,努力做到早发现、早处理、早整改存在的各种问题,不断提高企业经营管理水平;二是内部审计工作要积极落实政府监督要求,紧扣集团年度工作重点,更加精准地投放审计资源,咬定青山不放松,持续加强对各部门、各单位经营管理工作中关键环节的监督力度;三是审计部要把审计监督与监事会监督、公司各部门的管理工作结合起来,多方联动,使有关工作真正形成整体合力;四是审计部要进一步重视审计成果运用,要及时将审计中发现的普遍性、倾向性、苗头性的问题梳理归纳后,报送公司董事会,同时研究制定制度,将相关部门和有关监管单位在审计整改工作中尽责履职情况纳入考核范围;五是集团各级审计部门要始终牢记习近平总书记提出的“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”要求,加强内部审计人员的学习培训和作风建设努力打造一支政治强、作风优、纪律严、业务精的审计铁军。
集团副总经理滕振旗,党委副书记马超毅,纪委书记韦登香,副总经理黎镇宇、刘炽雄,集团纪检监察室、财务部、企业管理部、审计部(监事会工作部)全体职工参加会议。
(通讯员 韦玮/文 龙骏/图 编辑 龙骏)