会议现场
3月25日,南宁威宁集团党委书记、董事长黎军主持召开集团2021年第一次审计工作例会,总结回顾2020年全年的审计工作情况,并对2021年集团审计工作进行谋划部署。
2021年是集团公司“十四五”规划的第一年,也是集团深化国有资本运营公司改组的关键之年,黎军肯定了集团去年审计工作成绩,对今年的审计工作提出了五点要求,一是健全大监督体系的机制和功能,梳理、深化、完善大监督体系制度;二是加强对审计结果的运用力度,要制度化、流程化、明细化,形成审计成果的运用机制;三是加大审计发现问题的整改力度,建立整改台账和审计整改销号制,促进各部门、各监管单位加强管理,举一反三,提升集团公司、各监管单位经营管理效能;四是要求审计部加强重点领域、重大项目、重要岗位、大额资金的监督检查力度;五是围绕集团“十四五”战略规划和指标任务,重点关注各项会议的战略部署、重要决策及决定事项,防控推进过程中的风险,及时纠正、避免损失。会上,还对大监督体系建设、审计整改做出了具体的工作指示。
集团党委副书记马超毅、纪委书记韦登香、副总经理刘炽雄,集团纪检监察室、财务部、风险合规部、审计部(监事会工作部)相关人员参加会议。
(通讯员 姜岚/文 黄欣/图 编辑 黄欣)